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万龙山乡2017年整改补充说明
时间:2017-12-18 20:00:49 阅读:111次

2017年部门部门决算(草案)说明

 

一、部门概况 

(一)主要职能

一.设置1个综合性办公室

1.党委政府办公室

负责党建、宣传、基层组织建设工作(包括人大、政协、团委、妇联、关工委工作);负责会议组织、文电处理、档案管理、综合性文件、材料起草、接待来信来访、综合信息上报、协调其他各办的工作,搞好后勤服务。

设置5个服务中心

农业综合服务中心

负责农业科技、水产技术、农机技术、畜牧业技术、畜禽疫病防治、科技成果的推广和应用等服务工作。

2.企业服务中心

以市场为导向,为企业的发展提供人才、信息、法律、项目引进、技术咨询、业务洽谈谈、融资、办理证照、理顺关系等各方面服务。

3.文化广播电视服务中心

组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,管理文化设施;指导村级文化大院建设。

计划生育卫生服务中心

为搞好计划生育工作提供技术指导和服务。落实人口计划,控制人口数量,提高人口质量,搞好婚前、婚后保健服务,做好计划生育法律、法规的宣传教育工作。

社会事务服务中心

提供就业信息、搞好就业培训,组织劳务输出,兴办社会福利、养老保险等公益事业;提供家政服务;为城镇建设、企事业单位的亮化、美化、绿化提供服务;开发利用旅游资源,发展旅游事业。

(二)教育部门职能

协助政府教育部门教育和管理全乡中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。

(三)卫生、防保部门职能

为当地群众提供基本医疗服务及保障:看病治疗、疾病控制与预防、妇幼健、健康教育、 计划生育技术指导与残疾军人康复指导等。

(二)部门决算(草案)单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1个,

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 2122万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年下降20%;本年收入合计2122 万元,较上年增长下降20 %,主要原因是:1是上级项目补助减少;2是政府基金财政拨款减少;3是学校教育和卫生人员经费和社会保障缴纳资金增加,而减少本级政府收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2122万元,其中上级补助收入为75万元,占总收入的3.54%, 公共预算拨款收入为2047万元,占总收入的96.46%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2122 万元,其中本年支出合计 2122万元,较上年下降20 %,主要原因是:上级补助支出减少。

本年支出的具体构成为:基本支出2122万元,占 100 %。

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2528.91  万元,决算数为 2122万元,完成年初预算的83.9 %,主要原因是:本年的一般预算收入减少。

按功能分类科目分:

一般公共服务支出年初预算数为 450.96  万元,决算数为 537.9万元,完成年初预算的119 %;

 科学技术年初预算数为13.2万元, 决算数为7元,完成年初预算的53%

文化体育与传媒年初预算数为29.4万元, 决算数为25万元,完成年初预算的85%;。

 社会保障和就业年初预算数为17万元, 决算数为101万元,完成年初预算的594.1%;主要是上级项目补助拨款未预算;

 医疗卫生年初预算为42.6元,决算数为131万元,完成年初预算的307%;主要是人员经费正常增加。

节能环保年初预算8万元,决算数为210万元,完成年初预算的2625%;主要是上级补助增加。退耕还林补助增加172万元和节能环保增加30万元。

农林水事务年初预算数为824万元,决算数为756万元,完成年初预算的91.74%;主要是工资正常增加。

交通运输年初预算数为15万元,决算数为13万元,完成年初预算的86.6%;

资源勘探电力信息等事务年初预算为948.7万元,决算数为271.1万元,28.57%;主要本年一般预算收入减少。

 

 

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为60   万元,决算数为 60 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长0 %,其中:

因公出国(境)支出年初预算数为0   万元,决算数为  0万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 36  万元,决算数为36  万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长0  %。主要原因是:无

(三)公务用车购置及运行维护费支出 24  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0。公务用车运行维护费支出年初预算数为 24  万元,决算数为 24 万元,完成预算的100 %。主要原因是:严格控制车辆运行费用。







芦溪县万龙山乡卫生院部门2017年部门决算(草案)

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1.为人民身体健康提供保障。

2.疾病监测、防治研究、预防与控制、卫生监测监督、突发卫生事件处理、卫生知识宣传、健康教育、卫生防疫培训与技术指导、卫协管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括(应列出所有基层预算单位名称):芦溪县万龙山乡卫生院

 

 

本部门2017年年末编制人数18人,全部补助事业编制  4 人、差额补助事业编制 14  人;实有人数  31 人,其中:在职人数    13   人,全部补助事业人员 3  人、差额补助事业人员 10 人;退休人员  15 人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计389.34万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降0%;本年收入合计389.34万元,较上年增长8.10%,主要原因是:事业收入增长。

 

 

本年收入的具体构成为:财政拨款收入88.79万元,占22.81%;事业收入204.41万元,占52.50%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)94.14万元,占24.69%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计389.34万元,其中本年支出合计389.34万元,较上年增长8.10%,主要原因是:社会保障和就业支出、工资、基本公共卫生服务支出、项目支出增加。

 

 

年末结转和结余0万元,较上年增长0%,主要原因是:

 

 

本年支出的具体构成为:基本支出387.42万元,占99.50%;项目支出1.92万元,占0.50%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。 

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为71.91万元,决算数为88.79万元,完成年初预算的123.47%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为0万元,预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是:

 

 

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的10%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为71.91万元,决算数为88.79万元,完成年初预算的123.47%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出71.05万元,较上年增长25.04%,主要原因是:绩效工资增加

 

商品和服务支出15.82万元,较上年下降52.87%,主要原因是:劳务费下降。

 

对个人和家庭补助支出0万元,较上年下降0%,主要原因是:

 

其他资本性支出0万元,较上年下降0%,主要原因是:

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.42万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为1.45万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的19.54%,决算数较上年下降5.23%,其中:

 

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:

 

(二)公务接待费支出年初预算数为0.42万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:

 

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.45万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:

 

公务用车运行维护费支出年初预算数为7.00万元,决算数为1.45万元,完成预算的100%,决算数较上年下降5.23%。主要原因是:公务用车运行维护费减少。

 

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出15.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少13.71万元;下降52.87%。主要原因是:劳务费下降。

 

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的   %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是                                       ;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分  2017年部门决算表

 

(见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。












芦溪县万龙山乡华云学校部门2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分  华云学校部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  华云学校部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  华云学校部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

 

第一部分  华云学校部门概况

 

一、华云学校主要职能

1认真贯彻党的教育方针、政策,实施九年义务教育,促进基础教育均衡发展。

2.组织教育教学,科学研究活动,保证教育教学质量。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:。编制人数  46 人,其中:行政编制   0人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制   0人、差额补助事业编制 0  人;实有人数  66人,其中:在职人数 66人,包括行政人员  0 人,参照公务员管理事业人员 0 人、全部补助事业人员  0 人、差额补助事业人员 0 人;离休人员  1 人;退休人员 41  人。在校学生 676人,其中:高等学校 0 人,初中学校 197  人,小学学校  479人

 

 

第二部分  华云学校部门2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 665万元,其中上年结转和结余  万元,较上年增长13 %;本年收入合计 665 万元,较上年增长13%,主要原因是经济增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收665万元,占100%;事业单位经营收入0   万元,占  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出665万元,支出合计 665万元,较上年增长13%,主要原因是:经济增长,年末结转和结余 0  万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……。

本年支出的具体构成为:基本支出 665 万元,占 100 %;项目支出  0 万元,占   %;事业单位经营支出  0 万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为665万元,决算数为 665万元,完成年初预算的 113 %,主要原因是:经济增长。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成年初预算的 %;公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预的  %;……。

按经济分类科目分:工资福利支出 518.14 万元,较上年增长20.82 %,主要原因是:经济增长;商品和服务支出47.2  万元,较上年增长13  %,主要原因是:经济增长;对个人和家庭补助支出 19.66 万元,较上年增长13  %,主要原因是:经济增长。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费  0 万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 1.2  万元,决算数为 1.2 万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降15 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:落实中央八项规定。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元,决算数为 1.2 万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降12  %。主要原因是:八项规定以后。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

 

 

 

第三部分  华云学校部门2017年部门决算表

第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

………

(…)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (…)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。









芦溪县万龙山上海隆波希望学校部门2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分  万龙山上海隆波希望学校部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  万龙山上海隆波希望学校部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  万龙山上海隆波希望学校部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

 

第一部分  万龙山上海隆波希望学校部门概况

 

一、万龙山上海隆波希望学校主要职能

1认真贯彻党的教育方针、政策,实施九年义务教育,促进基础教育均衡发展。

2.组织教育教学,科学研究活动,保证教育教学质量。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:。编制人数  34 人,其中:行政编制   0人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制   0人、差额补助事业编制 0  人;实有人数  38人,其中:在职人数38人,包括行政人员  0 人,参照公务员管理事业人员 0 人、全部补助事业人员  0 人、差额补助事业人员 0 人;离休人员  0人;退休人员 20  人。在校学生 388人,其中:高等学校 0 人,初中学校 129 人,小学学校  259 人

 

 

第二部分  万龙山上海隆波希望学校部门2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 510 万元,其中上年结转和结余  万元,较上年增长16 %;本年收入合计 510 万元,较上年增长16%,主要原因是经济增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收510万元,占100%;事业单位经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出510万元,支出合计 510 万元,较上年增长16%,主要原因是:经济增长,年末结转和结余 0  万元,较上年增长(下降)0  %,主要原因是:……。

本年支出的具体构成为:基本支出 510 万元,占 100 %;项目支出  0 万元,占 0  %;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0   万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为466.58 万元,决算数为 510万元,完成年初预算的 110 %,主要原因是:经济增长。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成年初预算的 %;公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成年初预算的 0 %;……。

按经济分类科目分:工资福利支出 405.98  万元,较上年增长16  %,主要原因是:经济增长;商品和服务支出25.46 万元,较上年增长16  %,主要原因是:经济增长;对个人和家庭补助支出 78.56 万元,较上年增长16  %,主要原因是:经济增长。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 0  万元,较上年增长(下降) 0 %,主要原因是:……。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 1.2  万元,决算数为 1.2 万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降12  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元,决算数为 1.2 万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降12  %。主要原因是:八项规定以后。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为0   万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:……。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值0万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

 

 

 

第三部分  万龙山上海隆波希望学校部门2017年部门决算表

第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

………

(…)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (…)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。











收入支出决算总表







公开01表
编制单位:芦溪县万龙山卫生院
2017年度

金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏    次
3栏    次
6
一、财政拨款收入188.79一、一般公共服务支出280.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入4204.41四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入796.14七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出350.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出36389.34

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计24389.34本年支出合计51389.34
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余260.00  年末结转和结余530.00
总计27389.34总计54389.34












收入支出决算总表







公开01表
编制单位:芦溪县万龙山乡人民政府
2017年度

金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏    次
3栏    次
6
一、财政拨款收入12,034.00一、一般公共服务支出28752.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入375.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出34129.00

8
八、社会保障和就业支出3588.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出36122.00

10
十、节能环保支出378.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出391,008.00

13
十三、交通运输支出402.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计242,109.00本年支出合计512,109.00
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余260.00  年末结转和结余530.00
总计272,109.00总计542,109.00











收入支出决算总表







公开01表
编制单位:万龙山乡华云中心学校
2017年度

金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏    次
3栏    次
6
一、财政拨款收入1665.00一、一般公共服务支出280.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出32665.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出350.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计24665.00本年支出合计51665.00
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余260.00  年末结转和结余530.00
总计27665.00总计54665.00











收入支出决算总表







公开01表
编制单位:万龙山乡隆波学校
2017年度

金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏    次
3栏    次
6
一、财政拨款收入1510.00一、一般公共服务支出280.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出32510.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出350.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计24510.00本年支出合计51510.00
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余260.00  年末结转和结余530.00
总计27510.00总计54510.00